АС-АУДИТ
О компании
Услуги
Новости
Консультации
Разработки
Контакты
Новая страница



Работая с нами через интернет, вы получаете скидку 10%!
Подпишитесь на рассылку анонсов новостей АС-АУДИТ по почте или читайте нас в блогах.


Аудит и консалтинг, бухгалтерский учет.

English version




 
 
 
Новости компании Новости законодательства Подписка Архив

  Новости законодательства

Главная > Новости > Новости законодательства

31.01.2011 Реализация имущества, составляющего казну области, физлицам, не являющимся ИП

Письмо Минфина России от 18.01.2011 № 03-07-11/11. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 гл. 21 НК РФ операции по реализации товаров на территории РФ являются объектом налогообложения НДС. При этом согласно ст. 39 НК РФ реализацией товаров признается передача права собственности на эти товары. В соответствии с п. 3 ст. 161 НК РФ с 1 января 2009 г. при реализации (передаче) на территории РФ государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну области, НДС уплачивается налоговыми агентами - покупателями (получателями) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся ИП. При реализации указанного имущества физическим лицам, не являющимся ИП, НДС уплачивается в бюджет налогоплательщиками, осуществляющими операции по реализации (передаче) данного имущества. Таким образом, в связи с этим в случае если Фонд имущества области осуществляет функции по продаже имущества области по поручению юридического лица, на балансе которого числится имущество (проводит торги, определяет победителей, заключает с ними договоры купли-продажи, оформляет акты приема-передачи), то, по нашему мнению, налог должно уплачивать лицо, на балансе которого находится имущество.
 

31.01.2011 Льгота по НДС в отношении операций по реализации государственного и муниципального имущества

Письмо Минфина России от 17.01.2011 № 03-07-14/01. Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 28.12.2010 № 395-ФЗ не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации (передаче) на территории РФ государственного или муниципального имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями и составляющего государственную казну РФ, казну республики в составе РФ и казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями и составляющего муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования, выкупаемого в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Таким образом, с 1 апреля 2011 года не будет облагаться НДС реализация государственного и муниципального имущества субъектам малого и среднего бизнеса, арендующим это имущество.
 

31.01.2011 Нужно ли регистрировать подразделение по месту жительства надомника?

Письмо ФНС России от 18.01.2011 г. № ПА-4-6/449. Иногда работа на дому приводит к созданию обособленного подразделения. Если вы самостоятельно не можите определить, нужно ли вам регистрировать подразделение, то необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Решение о регистрации примут налоговые органы на основании представленных вами документов (трудового договора с работником-надомником).
 

28.01.2011 Утверждены требования к электронным документам при оформлении в Росреестре объектов недвижимости

Приказ Росреестра от 14.01.2011 г. № П/1. Утверждены требования к электронным документам. Они применяются при получении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок. Кроме того, по новым правилам следует оформлять заявление и другие документы при постановке на кадастровый учет недвижимости, в том числе по объектам завершенного капстроительства.
 

28.01.2011 Вычет НДС при наличии накладной ТОРГ-12

Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 8835/10. Суд признал необоснованным отказ инспекции в возмещении НДС по причине непредставления налогоплательщиком товарно-транспортных накладных. Общество осуществило операции по приобретению товара и не выступало в качестве заказчика по договору перевозки.
 

28.01.2011 Установлены причины финансового кризиса США.

Правительственная комиссия США, занимавшаяся на протяжении последних 2х лет расследованием причинам финансово-экономического кризиса, представила вчера доклад . Кризис можно было предотвратить, а сложилась такая ситуация в результате стечения ряда обстоятельств, среди которых: -широкое распространение ошибок финансового регулирования (неспособность Федеральной Резервной Системы обнаружить наплыв «токсичных» ипотечных кредитов); -катастрофические провалы корпоративного управления во многих компаниях, которые брали на себя излишние риски и действовали неосмотрительно; -смесь чрезмерного заимствования домашними хозяйствами и игроками Уолл-Стрит в условиях повышенного риска, что толкнуло финансовую систему на прямой путь к финансовому кризису. -плохая подготовка законодателей к кризисным условиям; -последовательные провалы в финансовой отчетности предприятий и профессиональной бухгалтерской этике на всех уровнях.
 

27.01.2011 Члены FASB пришли к соглашению, что стоит разрешить учет традиционных финансовых инструментов по амортизированной стоимости.

Американский Совет по стандартам финансовой отчетности принял решение отказаться от своих прежних планов заставить финансовые компании отображать по справедливой стоимости все финансовые инструменты . На заседании члены FASB пришли к соглашению, что стоит разрешить учет традиционных финансовых инструментов по амортизированной стоимости. Это серьезное отступление от планов прошлого года заставить компании вести учет подавляющего большинства инструментов (включая банковские кредиты) только по справедливой стоимости. Такой подход напоминает о Совете по МСФО, использующем смешанную модель для измерений: что-то по справедливой стоимости, а что-то – по амортизированной.
 

27.01.2011 Если НДС в отношении полученных штрафов не предъявлен, то суммы признанных штрафов заказчик в полном объеме учитывает в составе внереализационных расходов.

Письмо Минфина России от 15.11.2010 № 03-03-06/1/723. Если исполнитель по договору возмездного оказания услуг не предъявляет заказчику согласно гл. 21 НК РФ НДС в отношении полученных им штрафов за несоблюдение заказчиком условий данного договора, у заказчика нет оснований для применения п. 19 ст. 270 НК РФ. В такой ситуации налогоплательщик при исчислении налога на прибыль организаций учитывает в составе внереализационных расходов суммы признанных им штрафов за нарушение договорных обязательств в полном объеме.
 

27.01.2011 Порядок начисления НДС в случае, если размер привлеченных застройщиком денежных средств превысил затраты на строительство

Письмо Минфина России от 08.11.2010 № 03-07-10/17. После завершения строительства подрядными организациями и передачи застройщиком дольщикам части объекта недвижимости, предусмотренной договором, сумма денежных средств, полученная застройщиком от каждого дольщика, может превысить затраты застройщика по переданной части объекта недвижимости. В данном случае с 1 октября 2010 г. суммы превышения, остающиеся в распоряжении застройщика, применяющего освобождение по пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, не подлежат налогообложению НДС.
 

27.01.2011 Учитывать ли НДФЛ при указании суммы пособия в больничном листе?

Письмо ФСС РФ от 29.12.2010 г. № 02-03-10/05-14665. В строке "Итого" на оборотной стороне листка нетрудоспособности следует указывать сумму за минусом НДФЛ. В строках "За счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации" и "За счет средств работодателя" с НДФЛ.
 

26.01.2011 Утвержден формат для электронного взаимодействия с налополательщиками

Приказ ФНС России от 19.01.2011 № ММВ-7-6/22@. ФНС утвердила форматы для электронного взаимодействия с налогоплательщиками в рамках информационного обслуживания и информирования.
 

26.01.2011 Нулевая ставка по транспортно-экспедиционным услугам при вывозе товаров из России

Письмо Минфина России от 14.01.2011 № 03-07-08/08. Согласно пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 27.11.2010 № 309-ФЗ нулевая ставка НДС применяется в отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международных перевозок. При этом под международной перевозкой товаров понимаются перевозки товаров, в том числе морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ. Перечень документов, подтверждающих правомерность применения нулевой ставки по указанным услугам, установлен. Так, согласно п. 3.1 ст. 165 НК РФ при вывозе товаров, в т. ч. нефти, происходящей с территории Республики Казахстан, морскими или речными судами, судами смешанного (река - море) плавания налогоплательщиками в налоговый орган в пакете подтверждающих документов представляются в т. ч. копия поручения на отгрузку товаров с указанием порта разгрузки и отметкой "Погрузка разрешена" российского таможенного органа места убытия и копия коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт приема к перевозке товара документа, в котором в графе "Порт разгрузки" указано место, находящееся за пределами территории РФ. Таким образом, при оказании российской организацией транспортно-экспедиционных услуг на основании договоров транспортной экспедиции с иностранными лицами - резидентами Республики Казахстан в отношении товаров, в том числе нефти, вывозимых морским транспортом с территории Российской Федерации за ее пределы, нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется независимо от страны происхождения вывозимых товаров при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных п. 3.1 ст. 165 НК РФ.
 

26.01.2011 Ставка НДС при оказании услуг организацией, не являющейся перевозчиком на железнодорожном транспорте

Письмо Минфина России от 11.01.2011 № 03-07-08/02. Учитывая, что предоставление (подача) железнодорожного подвижного состава является неотъемлемой частью перевозочного процесса, оказываемые российской организацией, не являющейся перевозчиком на железнодорожном транспорте, услуги по предоставлению (подаче) под погрузку железнодорожного подвижного состава для осуществления железнодорожным транспортом международных перевозок и перевозок по территории РФ экспортируемых товаров или продуктов переработки облагаются НДС по ставке в размере 0 %. В отношении оказываемых такой организацией услуг по сдаче в аренду (субаренду) железнодорожного подвижного состава, оказываемых указанной российской организацией, то на основании п. 3 ст. 164 НК РФ такие услуги подлежат налогообложению этим налогом по ставке в размере 18 %.
 

26.01.2011 Ставка НДС при оказании посреднических услуг при экспорте

Письмо Минфина России от 11.01.2011 № 03-07-08/01. Согласно пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 27.11.2010 № 309-ФЗ нулевая ставка НДС применяется в отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международных перевозок. Применение нулевой ставки НДС в отношении посреднических услуг, связанных с экспортом товаров, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, оказываемых на основании иного договора, в том числе договора комиссии, нормами НК РФ не предусмотрено. Поэтому посреднические услуги, связанные с экспортом товаров, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, оказываемые российской организацией на основании договора комиссии подлежат налогообложению НДС по ставке 18%
 

25.01.2011 Период вычета НДС налоговым агентом

Письмо Минфина России от 13.01.2011 № 03-07-08/06. Вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные налоговыми агентами при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС. При этом в соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ такие вычеты производятся на основании счетов-фактур и документов, подтверждающих фактическую уплату в бюджет сумм НДС. Таким образом, российская организация, уплатившая в бюджет в качестве налогового агента суммы НДС, имеет право на вычет данных сумм в указанном порядке в том налоговом периоде, в котором фактически произведена их уплата в бюджет.
 

25.01.2011 Как оформить счет-фактуру при реализации товаров, ввезенных с территории Таможенного союза

Письмо Минфина России от 11.01.2011 № 03-07-08/03. Так как при ввозе товаров на территорию России с территории Таможенного союза таможенная декларация не оформляется, в счетах-фактурах, выставляемых при реализации на территории РФ товаров, ввезенных из Казахстана или из Белоруссии, в графах 10 и 11, следует проставлять прочерк. В то же время отражение в графе 10 наименования страны происхождения товаров "Республика Беларусь", "Республика Казахстан" или "Таможенный союз" не является основанием для отказа покупателю в принятии к вычету сумм НДС - указание в счетах-фактурах дополнительной информации нормами НК РФ не запрещено.
 

25.01.2011 НДС с сумм, полученных за нарушение договорных обязательств

Письмо Минфина России от 11.01.2011 № 03-07-11/01. Суммы денежных средств, полученных продавцом товаров (работ, услуг) от покупателя за нарушение договорных обязательств, следует относить к суммам, связанным с оплатой этих товаров (работ, услуг). Поэтому, указанные суммы подлежат включению в налоговую базу по НДС (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ) При этом продавец - получатель указанных средств регистрирует в книге продаж счета-фактуры, выписанные в одном экземпляре.
 

25.01.2011 О сдаче сведений на физических лиц, которые в 2010 году получили только доходы в размере менее 4000 руб. (призы, подарки и т. п.)

Письмо ИФНС от 08.11.2010 № ШС-37-3/14851. Согласно письму ФНС России организации (налоговые агенты) могут не подавать в ИФНС сведения на физических лиц, которые в 2010 году получили только доходы в размере менее 4000 руб. по основаниям, приведенным в п. 28 ст. 217 НК РФ: • стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей; • стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ; • суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту; • возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом; • стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг); • суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов. Таким образом, обязанности подавать сведения на таких физических лиц нет, с другой стороны, НК РФ не запрещает подать на них сведения.
 

24.01.2011 Если сотрудница устраивается на работу незадолго до декрета.

Определение ВАС РФ от 28.12.2010 г. № 15163/10. По мнению ВАС РФ, чтобы выплачивать пособие по беременности и родам сотруднице, которая устроилась на работу незадолго до декрета, компании надо доказать - в этом была необходимость. Ситуация, когда предприниматель принял на работу в качестве бухгалтера свою жену и она ушла в отпуск по беременности и родам.
 

24.01.2011 НДС в отношении услуг по перевалке, накоплению и погрузке жидких наливных грузов

Письмо Минфина России от 17.01.2011 № 03-07-08/10. Нулевая ставка НДС в отношении услуг по перевалке, накоплению и погрузке жидких наливных грузов, помещенных под таможенную процедуру экспорта, применяется только в том случае, если эти услуги оказываются на основании договора транспортной экспедиции при организации их международной перевозки. Услуги, оказываемые на основании иных договоров, облагаются по ставке 18%.
 

24.01.2011 НДС по транспортно-экспедиционным услугам

Письмо Минфина России от 17.01.2011 № 03-07-08/11. Транспортно-экспедиционные услуги, предусмотренные пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ с 1 января 2011 г., оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации перевозки товаров между российским пунктом отправления и заграничным пунктом назначения, подлежат налогообложению НДС по нулевой ставке при условии представления в налоговые органы необходимых документов (п. 3.1 ст. 165 НК РФ). В случае оказания таких услуг между двумя пунктами, расположенными на территории России, они облагаются по ставке 18%.
 

21.01.2011 Вычет по НДС с договора подряда, если в штате контрагента нет персонала, необходимого для выполнения работ

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.12.2010 № А55-8377/2010. Налогоплательщик правомерно применил налоговые вычеты по договору подряда, заключенного с контрагентом, в штате которого нет персонала, необходимого для выполнения работ по указанному договору. Отсутствие в штате контрагента налогоплательщика технического персонала, необходимого для выполнения работ по договору подряда, не исключает возможности исполнения указанным контрагентом принятых на себя договорных обязательств, поскольку заключенные с контрагентом подрядные договоры не содержат условия о том, что подрядчик должен выполнить работы лично, без привлечения субподрядных организаций.
 

21.01.2011 Европейский комитет по системным угрозам – новый орган финансового контроля.

В Евросоюзе с 20 января заработал новый механизм, призванный выявлять опасность глобального финансового кризиса на ранних этапах – Европейский комитет по системным угрозам (European Systemic Risk Board – ESRB). Первое заседание этого наблюдательного органа в структурах финансового блока ЕС прошло в здании Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте. Председательствовал на встрече глава ЕЦБ Жан-Клод Трише.
 

21.01.2011 Европейская Комиссия решила официально признать систему надзора за аудитом в десяти странах, не принадлежащих Европейскому Союзу. «Десять стран» – это Австралия, Канада, Китай, Хорватия, Япония, Сингапур, ЮАР, Южная Корея, Швейцария и США.

Управление финансового надзора Управление финансового надзора Великобритании (Financial Services Authority, FSA) и Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) подписали вчера Меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает более высокую степень кооперации между двумя британскими регулирующими инстанциями и улучшенный обмен информацией по вопросам бухгалтерского учета и аудиторских проверок. Диалог между двумя регуляторами ведется с 2005 года, в прошлом году был опубликован разработанный совместно документ по аудиту финансовых институтов.
 

21.01.2011 Еврокомиссия положила начало укреплению международного надзора за аудиторами

Европейская Комиссия решила официально признать систему надзора за аудитом в десяти странах, не принадлежащих Европейскому Союзу. «Десять стран» – это Австралия, Канада, Китай, Хорватия, Япония, Сингапур, ЮАР, Южная Корея, Швейцария и США. Признание систем надзору за аудитом в странах, лежащих вне зоны ЕС, эквивалентными европейским системам означает, что между всеми этими государствами теперь будет налажено более тесное сотрудничество в области надзора, поскольку все участники таких отношений смогут официально полагаться на результаты аудиторских инспекций в своих компаниях. Помимо этого, Еврокомиссия также решила предоставить двадцати странам время на переход на более совершенную систему аудиторского надзора, что позволит им продолжать аудиторскую деятельность в Европе, пока их собственные системы не будут приведены в соответствие с европейскими стандартами. Эти страны – Абу-даби, Бермудские острова, Бразилия, Каймановы острова, ОАЭ (Дубайский международный финансовый центр), Египет, о. Гернси, Гонконг, Индия, Индонезия, о. Мэн, Израиль, Джерси, Малайзия, Мавритания, Новая Зеландия, Россия, Тайвань, Таиланд и Турция.
 

21.01.2011 Когда имущественный вычет на покупку жилья можно получить повторно

Письмо Минфина РФ от 11.11.2010 г. № 03-04-05/7-664. Имущественный вычет на покупку жилья можно получить повторно. При условии, что первый раз покупатель воспользовался вычетом по подоходному налогу - до того, как был введен НДФЛ. Если же человек уже воспользовался имущественным вычетом на покупку жилья по НДФЛ, то получить такую льготу второй раз нельзя (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).
 

20.01.2011 Не признается СМР для собственного потребления -строительство объектов для продажи

Постановление Президиума ВАС РФ от 23.11.2010 № 3309/10 по делу № А10-2793/2009. В качестве выполняемых для собственного потребления строительно-монтажных работ подлежат квалификации те работы, в результате которых организацией создаются объекты, подлежащие использованию в ее собственной деятельности. Строительные работы при строительстве объектов с целью их последующей продажи не могут быть квалифицированы как выполняемые для собственного потребления. Объект обложения НДС возникает при реализации построенного объекта.
 

20.01.2011 Новые аудиторские стандарты США по оценке риска

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) разместил на своем сайте восемь новых стандартов по оценке аудиторского риска (в скобках приведен неофициальный перевод названий стандартов на русский). Все стандарты прошли одобрение в SEC и распространяются на отчетные периоды, начавшиеся после 15 декабря прошлого года (или начинающиеся позднее).
 

20.01.2011 Как отчитаться по новой форме 2-НДФЛ

Письмо МинФина от 17.12.2010 № 03-04-08/8-281. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ для предоставления сведений о доходах, полученных физическим лицом в 2011 году, должна использоваться форма 2-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611. Положения п. 2 ст. 230 НК РФ в новой редакции распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. Это означает, что для доходов, полученных в 2011 году в форме 2-НДФЛ нужно заполнять п. 5.5 "Сумма налога перечисленная". А именно, для доходов, полученных до 01.01.2011 данный пункт не заполняется.
 

19.01.2011 Внесены изменения в форму 4-ФСС.

Приказ Минздравсоцразвития России от 21.12.2010 № 1147н. В раздел I "Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным расходам" добавлена дополнительная таблица с расчетом соответствия условий на право применения пониженного тарифа страховых взносов для ИТ-компаний. По новой форме необходимо отчитаться за 2010 год (указано в приказе). Но документ пока не прошел регистрацию в Минюсте России и не опубликован.
 

19.01.2011 Международный комитет по стандартам оценки выпустил новый стандарт по оценке активов и бизнеса

IVSC выпустил для ознакомления версию технического стандарта по оценке активов и бизнеса на основе дисконтированного денежного потока – Technical Information Paper 1 «The Discounted Cash Flow (DCF) Method – Real Property and Business Valuations». Технические стандарты в понимании разработчиков представляют собой руководства по осуществлению оценки профессионалами на основе наилучших подходов, действующих сегодня на практике, но при этом специально не служат никаким образовательным целям. Цель публикации - описание метода дисконтированных денежных потоков (DCF) применительно к оценке бизнеса и отдельных активов. В нем отдельно рассматриваются факторы, которые необходимо учесть в случае, если целью является определение рыночной или же инвестиционной стоимости. Отмечается, что метод дисконтированных денежных потоков может быть более удобным, если отдельный актив или бизнес испытывает существенный рост, или же если актив имеет строго определенный срок жизни (полезного использования).
 

19.01.2011 Скорректирован перечень кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1043. Внесены уточнения в Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 908 "Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов".
 

19.01.2011 Погашение ипотечного кредита за счет материнского капитала

Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 440-ФЗ. С 01.01.2011 разрешено погашать ипотечный кредит и проценты по нему за счет средств маткапитала, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.
 

19.01.2011 РСВ-1 ПФР. Новая форма зарегистрирована в Минюсте.

Новая форма РСВ-1 ПФР, по которой надо отчитаться за 2010 год не позднее 15 февраля, прошла регистрацию в Минюсте. В форме появился новый раздел 4.3. (для компаний, которые занимаются информационными технологиями и в 2010 году применяли пониженные тарифы страховых взносов).
 

18.01.2011 Хранение и перевалка экспортно-импортных товаров в порту

Письмо Минфина России от 29.12.2010 № 03-07-08/375. При оказании российской организацией в порту услуг по перевалке и хранению товаров, ввозимых или вывозимых из России морскими или речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, нулевая ставка НДС применяется независимо от даты их помещения под соответствующие таможенные процедуры, в том числе под процедуры выпуска для внутреннего потребления или таможенного транзита. Облагаются по 18-процентной ставке НДС услуги по обслуживанию экспортно-импортных грузов (включая подготовку, доставку и оформление документов, составление электронных отчетов и предоставление информации клиенту, прием и транспортировку грузов к месту погрузки (выгрузки), оформление грузов в таможенных органах, обслуживание контейнеров и т.д.), оказываемые в порту на основании договора перевалки экспортно-импортных грузов, договора по затарке (вытарке, перетарке) грузов.
 

18.01.2011 "Наименование валюты" в счетах-фактурах - необязательно

Письмо Минфина России от 29.12.2010 № 03-07-09/55. До утверждения Правительством РФ новой формы счета-фактуры, предусматривающей показатель "наименование валюты" и порядок заполнения этого показателя, указывать в счетах-фактурах наименование валюты не требуется. Аналогичная точка зрения - в письме от 12.10.10 № 03-07-09/46. Однако указание в счетах фактурах дополнительной информации нормами НК РФ не запрещено
 

17.01.2011 Изменения, связанные с вопросами обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1231. Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 07.07.1999г. N 765 "О перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации". С 01.01.2011г. выплаты, которые освобождены от обложения взносами от производственного травматизма и профзаболеваний, определяются статьей 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, а база для начисления страховых взносов - статьей 20.1 этого закона. Также, теперь положение о том, что страхователи ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в установленном порядке страховщику по месту их регистрации отчетность по форме 4-ФСС, зафиксировано и в "Правилах начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Внесены поправки в "Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска".
 

17.01.2011 Нельзя принять к вычету НДС при ликвидации основных средств

Письмо Минфина России от 02.11.2010 № 03-03-06/1/682. Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщикам в отношении товаров (работ, услуг), приобретенных для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС. Поскольку ликвидация объекта основных средств объектом налогообложения НДС не является, суммы налога по работам по ликвидации объектов основных средств, выполненным подрядными организациями, по нашему мнению, к вычету не принимаются.
 

17.01.2011 Скоро Индия завершит разработку стандартов учета нового образца

Все стандарты основаны на МСФО, однако содержат поправки, которые в обязательном порядке указываются в примечаниях к каждому из них. Например, инвестиционная собственность в новой индийской системе учета будет измеряться на основе первоначальной стоимости, покупки по цене ниже рыночной при осуществлении объединения бизнеса отражаются при прочих равных в отчете о прочем совокупном доходе (а не в P&L), а датой перехода на новые стандарты является начало текущего отчетного периода, а не начало предыдущего сравнительного периода.
 

17.01.2011 Выпущена новая версия стандарта по учету парниковых газов для аудиторов

ISAE 3410 предназначен для практикующих аудиторов, которым по роду деятельности необходимо установить расхождения в бухгалтерской отчетности предприятий, отчитывающихся по вредным выбросам в атмосферу. Разработчики стандарта учли, что такие отчеты, скорее всего, будут писаться с привлечением специалистов разного профиля (инженеров, экологов и т.д.), поэтому стандарт подразумевает совместную работу с ними на разных стадиях проведения анализа. «Денежная стоимость квот на выбросы углеводородов по всему миру оценивается в миллиарды долларов и продолжает расти по экспоненте, следствием чего явилась необходимость поиска надежных механизмов для оценки информации», – заявил профессор Арнольд Шилдер, председатель IAASB. – «Раскрытие информации по выбросам вредных газов раскрывается на добровольной основе инвесторам, потребителям и другим участникам, а в отдельных случаях её представление является обязательным в соответствии с нормами регулирования. В частности, детальные описания количества выбросов могут являться составной частью социальной отчетности компаний».
 

13.01.2011 ТТН не нужна, если покупатель перевозит товар самостоятельно.

Определение ВАС РФ от 17.12.2010 № ВАС-16699/10. Арбитражный суд подтвердил правомерность налоговых вычетов по НДС, указав, что хозяйственные операции по спорным контрагентам компанией произведены, а приобретенные у них ТМЦ использовались в ее дальнейшей деятельности, товарно-транспортные накладные не оформлялись так как перевозка была осуществлена самостоятельно компанией с оформлением транспортных накладных.
 

12.01.2011 Не освобождаются от НДС операции по формированию, хранению и обслуживанию материальных ценностей госрезерва.

Письмо Минфина России от 20.12.2010 № 03-07-07/79. Минфином России не поддержано предложение об освобождении от НДС операций по формированию, хранению и обслуживанию материальных ценностей государственного резерва. Принятие такого решения создаст неравные условия налогообложения для организаций, выполняющих другие государственные (муниципальные) заказы, что противоречит нормам ст. 3 НК РФ, согласно которым законодательство о налогах и сборах должно основываться на признании всеобщности и равенства налогообложения.
 

12.01.2011 Применение салоном красоты освобождения от НДС.

Письмо УФНС России по г. Москве от 21.07.2010 № 16-15/077141. Не подлежат налогообложению НДС (освобождаются от налогообложения) операции по реализации на территории РФ медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) учреждениями, врачами, занимающимися частной медицинской практикой, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ). Постановлением Правительства РФ от 20.02.2001 № 132 утвержден Перечень медицинских услуг по диагностике, профилактике и лечению, оказываемых населению, реализация которых независимо от формы и источника их оплаты не подлежит обложению НДС. В Письме МНС России от 08.02.2002 № 03-1-09/18/291-Д504 приведены разъяснения по применению Перечня. Кроме того, виды работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности указаны в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10.05.2007 № 323 и в Постановлении Правительства РФ от 22.01.2007 № 30 "Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности". Для того, чтобы салон красоты мог применять освобождение от НДС по пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ, необходима лицензия на осуществление медицинской деятельности, а также наличие в договоре (или ином документе, в том числе расчетном) наименования услуги, указанной в лицензии.
 

12.01.2011 Оценка доходов и расходов в налоговом учете, оплаченных предварительно в валюте.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 395-ФЗ. Внесены изменения в части порядка определения рублевой оценки доходов и расходов, оплаченных предварительно в валюте. Дополнены новыми абзацами п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ, которые теперь предусматривают, что в случае получения (перечисления) аванса, задатка доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату получения аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток). В ст. 316 НК РФ, регламентирующую порядок налогового учета доходов от реализации так же внесены соответствующие изменения. Таким образом, при получении (перечислении) аванса (задатка) в иностранной валюте следует пересчитать сумму на дату получения (перечисления) средств и при зачете аванса какой-либо пересчет средств, следовательно и формирование курсовых разниц, не предусмотрен.
 

11.01.2011 Страховое возмещение ИП не включается в налоговую базу по НДС.

Письмо Минфина России от 24.12.2010 № 03-04-05/3-744. Объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории РФ (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). При этом п. 1 ст. 39 НК РФ установлено, что реализацией товаров признается передача на возмездной основе права собственности на товары, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе. В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные налогоплательщиком за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). Поскольку суммы страхового возмещения, получаемые индивидуальным предпринимателем от страховой организации при наступлении страхового случая, не являются суммами, связанными с оплатой реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав), то такие суммы в налоговую базу по НДС не включаются.
 

11.01.2011 Период вычета по счету-фактуре, выписанному в одном периоде, но полученном в другом

Письмо Минфина России от 22.12.2010 № 03-03-06/1/794. Согласно п. п. 7 и 8 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914, счета-фактуры, полученные от продавцов услуг, подлежат регистрации в книге покупок, ведение которой необходимо в целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету, по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 НК РФ. Положениями указанной статьи НК РФ предусмотрено, что вычеты НДС производятся только при наличии счетов-фактур. Поэтому, если счет-фактура выставлен продавцом услуг в одном налоговом периоде, а получен покупателем услуг в следующем налоговом периоде, то вычет суммы НДС следует производить в том налоговом периоде, в котором счет-фактура фактически получен.
 

 

Тэги новостей

AICPA APB Audit jokes DTA GAAP IFAC PCAOB SEC Аванс Авансовый платёж Агентский договор адвокат Акцизы Акционер Акция Амортизация АО Аренда Аудит Аудиторские шутки Аудиторское заключение Банк Банковская выписка Банкротство безвозмездно Больничный лист Бонусы бухгалтерская отчетность Бухгалтерский учет Валюта платежа валютный контроль Ввоз товаров Великобритания Взаимозависимые лица Вклад Внереализационные расходы Внешнеэкономическая деятельность Возврат налогов восстановление НДС ВТО Вывоз товаров Выручка Вычет по НДС Вычет по НДФЛ Госпошлина государственная собственность Гражданский кодекс Дебиторская задолженность Дивиденды директор Дистанционная работа доверенность Доверительное управление Договор Договор комиссии Договор купли-продажи Договор мены Договор цессии Долговые обязательства Должная осмотрительность Доля в УК Доход в натуральной форме Доходы ЕНВД ЕНС ЕС ЕСХН ЖКХ Займ Законопроект Заработная плата Застройщик Зачет налога Зачет требований земельный налог Импорт имущество Имущество организаций Инвестор Иностранная организация Иностранный работник ИП Касса Кассовые операции КБК КГН Китай ККТ Командировка компенсация Консолидированная отчетность Контролируемые сделки корректировочный счет-фактура Кредит Кредиторская задолженность лизинг Лицензионное соглашение Лицензия Малые предприятия Материальная помощь Международная Федерация Бухгалтеров Международные перевозки Микропредприятия МРОТ МСА МСФО Муниципальная собственность Накладная налог Налог на имущество Налог на прибыль Налог на роскошь Налоговая декларация Налоговая политика Налоговая проверка Налоговое администрирование Налоговое консультирование Налоговое планирование Налоговые льготы Налоговый агент Налоговый Кодекс Налоговый учет Налогоплательщик НДПИ НДФЛ Недвижимость Недоимки Некоммерческая организация Нематериальные активы Необоснованная налоговая выгода Неотделимые улучшения Нерезидент НИОКР НКД Нормируемые расходы Нотариус Обзор новостей облигации Обособленное подразделение Образование обязательное пенсионное страхование Обязательный аудит ОМС ООО Оптимизация налогообложения Органы государственной власти Основные средства Ответственность налогоплательщика Отпуск Отчетность Оффшоры ОЭЗ Патентная система налогообложения ПБУ Пени Пенсионное страхование Первичные документы Переоценка Переплата Персональные данные Персонифицированный учет ПИФ Платежное поручение Подарки Подотчетное лицо Подрядчик Пособия Практика аудиторских проверок представительские расходы Представительство иностранной организации Премии Прибыль Призы Проценты ПФР Работники Раздельный учет Раскрытие информации Расходы Расчётная цена Реализация Регистрация ЮЛ Регламент Резервы Реклама реконструкция Реорганизация Республика Беларусь Ретроскидки Риелтор Риски Руководитель Сельскохозяйственные товаропроизводители Система налогообложения Скидки Сколково Смета Соглашение об избежании двойного налогообложения Спецодежда СРО Ставка Ставка НДФЛ Страховая выплата Строительство Субсидии Судебная практика Суммовые разницы Счет-фактура Таможенная декларация Таможенные пошлины Таможенный союз товар Товарищество Торговля транспортно-экспедиционные услуги Транспортный налог Трудовой договор ТСЖ ТТН Убытки Указ услуга УСН Уставный капитал Утилизация Участник ООО учетная политика Факторинг Федеральный Закон Физическое лицо Финансовая отчетность Финансовый анализ ФСС Хранение документов Целевое финансирование Целевые поступления Цена Чек Чистые активы штраф ЭВМ Экспорт Электронный документооборот ЭЦП


Тэги консультаций

6-НДФЛ Accountancy Law Accountant Accounting Accounting policy AICPA ASB Assets ASU Audit BEPS Bonus Capital CAQ Consolidated financial statement Contractor COSO Debts DTA EBP EFRAG Elimination ESMA Excises Factoring FAF FASB Financial Statement Fine FRC FTS Funds GAAP GASB Green Book IASB ICFR IFRS Income tax Individual entrepreneur Insurance Insurance premiums Inventory Invoice IPO JSC Leasing Legal entity Liabilities Limited presence Liquidation LLC Luxury tax Non-oprating expenses Offshore PCAOB Personal Income Tax PIT Premium Primary accounting documents Property Tax Representative office Retro-disount Russian Accounting Standards SAC Sarbanes-Oxley Act SEC Separate business unit SME SOX SRO STS Subsidiary company tax Tax consulting Telecommuter The Ministry of Finance of the Russian Federation The Moscow Audit Chamber The patent system of taxation Unified agricultural tax Unified tax on imputed income VAT Аванс Авансовый платёж Агентский договор Административная ответственность Аккредитация Акция Амортизация АО Аренда Аудит Аудиторское заключение Аффилированное лицо Банк Банковская выписка Банкротство безвозмездно Больничный лист Бонусы Брокер бухгалтерская отчетность Бухгалтерский учет Бюджет Взаимозависимые лица Взаимозачет Взносы Внутренний аудит Возврат налогов восстановление НДС ВРИО Выплаты Выручка Вычет по НДС Вычет по НДФЛ Госпошлина Гражданский кодекс Гудвилл Дебиторская задолженность Декларация Дивиденды Добыча полезных ископаемых Договор Договор купли-продажи Документальное оформление операций Долговые обязательства Долевое участие Должная осмотрительность Доходы Европейская комиссия ЕНВД ЕС Закон Сарбейнза — Оксли Заработная плата Зачет налога Зеленая книга Зона свободной торговли Импорт имущество Инвентаризация Инвестиции Инвестор Иностранная организация Иностранный работник ИП Казначейство Касса Кассовые операции Командировка компенсация Консолидированная группа налогоплательщиков Консолидированная отчетность Контролируемые сделки Кредит лизинг Лизинговые платежи Ликвидация Лицензия Малые предприятия Министерства финансо МРОТ МСА МСБ МСФО Налог на имущество Налоговая база Налоговая декларация Налоговая политика Налоговая проверка Налоговое администрирование Налоговое планирование Налоговые льготы Налоговые правонарушения Налоговый агент Налогоплательщик НДС НДС 20% Недвижимость Недоимки Некоммерческая организация Нематериальные активы Необоснованная налоговая выгода Нерезидент Нефинансовые активы Нотариус Обзорная проверка облигации Обособленное подразделение Обрабатывающие производства Объединение бизнеса ООО Оптимизация налогообложения Основные средства Ответственность налогоплательщика Отпуск Отчетность Оценка ОЭСР Патентная система налогообложения ПБУ Пени Первичные документы Передача полномочий Перенос прибыли Переоценка Персональные данные Платежи Платежное поручение Подотчетное лицо Пособия Практика аудиторских проверок Представительство иностранной организации Премии Прибыль Программное обеспечение Проценты Работники Раздельный учет Раскрытие информации Расторжение договора Расходы Реализация Регистрация ЮЛ Регламент Резервы Реквизиты Реклама Реорганизация Республика Беларусь Риски РСБУ Руководитель Совет по МСФО Соглашение об избежании двойного налогообложения Справедливая стоимость Среднесписочная численность Ставка Стандарты аудита Страхование Страховые взносы Судебная практика Счет-фактура США Таможенная декларация Таможенные пошлины Таможенный сбор Тарифы товар Торговля Транспортный налог Трансфертное ценообразование Трудовой договор ТТН Убытки услуга УСН Уставный капитал Участник ООО учетная политика Факторинг Федеральный Закон Физическое лицо Финансовая отчетность Финансовые инструменты Финансовый анализ Франчайзинг ФСС Хранение документов ЦБ Цена Ценные бумаги Чистые активы Членские взносы штраф Штрафы Экспорт Электронные услуги Электронный документооборот ЭЦП

 
Январь
 
Май
 
Сентябрь
Август
Март
 
Декабрь
Август
Май
Апрель
 
Октябрь
Август
Апрель
Март
Январь
 
Декабрь
 
Октябрь
Июнь
 
Июль
Апрель
 
Ноябрь
Май
Январь
 
Май
Февраль
Январь
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Декабрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
 
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

 
 
Copyright (C) АС-АУДИТ, 2003-2024 гг.
тел.: (495) 775-61-31, (925) 505-19-41
e-mail: info@as-audit.ru

Rambler's Top100

Создание и продвижение